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审计师应该审计以下哪一项,以便理解管理多个项目的控制的有效性()。

  • A、项目数据库
  • B、政策文件
  • C、项目投资数据库
  • D、程序组织

参考答案

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考题 下列哪一项不是内部审计师与外部审计师关系的正确表述?A.内部审计师可以将审计方案与工作底稿提供给外部审计师。 B.内部审计师与外部审计师可以定期召开会议讨论相关利益。 C.内部审计师与外部审计师可以交换审计报告和管理建议书。 D.外部审计师必须评估内部审计师的客观性与胜任能力。

考题 下列哪一项是内部审计师的咨询职能而不是确认职能?A、评估内控的有效性和管理关键风险; B、以可靠的方式评估和报告风险; C、传授风险管理与控制的工具与技术; D、设计和评估风险管理流程。

考题 以下哪一项关于应有的职业审慎的说法是正确的?A.内部审计师应该在提交报告前对所有业务进行详细检查。 B.除非内部审计师对项目有绝对的把握,否则就不应该在审计报告中提及。 C.审计报告不应该被认为已提供了某一项目的绝对真实情况。 D.内部审计师没有责任提出改进建议。

考题 以下哪项是在审计过程中,审计师使用计算机辅助审计技术的最大担心?( )A.审计师文档 B.系统效率 C.数据真实性 D.拒绝和推迟数据项控制

考题 以下哪一项属于内部审计部门质量保证项目,而不是作为首席审计官的其他职能?( )A.首席审计官向外部审计师提供信息并允许其接触内部审计工作底稿,以便他们了解和确定依赖内部审计工作的程度 B.管理层批准规定了内部审计部门的宗旨、权力和职责的正式章程 C.至少每年对每位内部审计师的业绩进行一次评价 D.在每项审计业务的整个过程中,内部审计师的工作都要受到监督

考题 下列哪一项是内部审计师的咨询职能而不是确认职能?A.评估内控的有效性和管理关键风险; B.以可靠的方式评估和报告风险; C.传授风险管理与控制的工具与技术; D.设计和评估风险管理流程。

考题 在线订单申请系统往往包含管理决策所需的关键信息,以下哪一项是该系统审计的最重要目标()A、审计完整性B、用户说明档C、系统有效性D、被拒绝悬而未决申请控制

考题 信息系统审计师正在评估管理层对信息系统的风险评估工作。审计师应该首先检查:()A、已经实施的控制B、已经实施的控制的有效性C、对相关风险的监控机制D、与资产相关的威胁和脆弱性

考题 IS审计师应该使用以下哪一项来检测在发票主要文件里的重复发票记录?()A、属性取样B、通用审计工具C、测试数据D、集成测试工具

考题 某内部审计决定在审计业务的计划阶段制定流程图,那么该审计师这么做的目的是:()A、发现内部控制的漏洞B、评估内部控制的有效性C、熟悉公司内部控制的基本流程D、记录对公司内部控制框架的理解情况

考题 保持职业审慎是内部审计师的一项技能,下列选项中,属于内部审计师应该保持审慎性的内容是:() ①内部审计师应当理解开展咨询业务的可能动机和原因 ②对先前经审计委员会批准过的审计计划工作范围的作用的理解 ③首席审计执行官应根据风险制定计划,来确定符合组织目标、内部审计的工作重点A、①②③B、①③C、②③D、①②

考题 内部审计师以下行为中哪一项可能与独立性标准有冲突?()A、为风险管理提供咨询B、作为产品开发团队领导C、作为道德规范的倡导者D、作为外部审计师的联系者

考题 以下哪一项最佳描述了内部审计部门在企业范围的风险评估中对董事会的支持作用?()A、确保建立和运作健全的风险管理流程。B、审查、评估风险流程的充分和有效性,并对其报告以及推荐改进措施。C、监督风险管理流程,判断其充分和有效性。D、实施风险管理办法和风险控制,以便对识别出的风险进行处理。

考题 IS审计师评估信息系统的管理风险。IS审计师应该最先审查()。A、已经实施的控制B、已经实施控制的有效性C、资产的风险监督机制D、资产的脆弱性和威胁

考题 确定哪些用户可以进入超级用户权限,IS审计师应该审计下面哪一项()。A、系统访问日志文件B、许可软件访问控制参数C、访问控制iolations日志D、控制项使用的系统配置文件

考题 以下哪一项最适当的描述了IS审计师和被审计单位就审计发现进行讨论的目的?()A、把审计结果告知高层管理人员B、为所提的建议制定出实施时间表C、确认审计发现,并制定纠正措施的实施计划D、为识别的风险确定补偿控制

考题 一个信息系统审计师正在执行对一个网络操作系统的审计。下列哪一项是信息系统审计师应该审查的用户特性?()A、可以获得在线网络文档B、支持远程主机终端访问C、在主机间以及用户通讯中操作文件传输D、性能管理,审计和控制

考题 单选题信息系统审计师正在评估管理层对信息系统的风险评估工作。审计师应该首先检查:()A 已经实施的控制B 已经实施的控制的有效性C 对相关风险的监控机制D 与资产相关的威胁和脆弱性

考题 单选题IS审计师评估信息系统的管理风险。IS审计师应该最先审查()。A 已经实施的控制B 已经实施控制的有效性C 资产的风险监督机制D 资产的脆弱性和威胁

考题 单选题一个信息系统审计师正在执行对一个网络操作系统的审计。下列哪一项是信息系统审计师应该审查的用户特性?()A 可以获得在线网络文档B 支持远程主机终端访问C 在主机间以及用户通讯中操作文件传输D 性能管理,审计和控制

考题 单选题审计师应该审计以下哪一项,以便理解管理多个项目的控制的有效性()。A 项目数据库B 政策文件C 项目投资数据库D 程序组织

考题 单选题以下哪一项最适当的描述了IS审计师和被审计单位就审计发现进行讨论的目的?()A 把审计结果告知高层管理人员B 为所提的建议制定出实施时间表C 确认审计发现,并制定纠正措施的实施计划D 为识别的风险确定补偿控制

考题 单选题内部审计师以下行为中哪一项可能与独立性标准有冲突?()A 为风险管理提供咨询B 作为产品开发团队领导C 作为道德规范的倡导者D 作为外部审计师的联系者

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考题 单选题确定哪些用户可以进入超级用户权限,IS审计师应该审计下面哪一项()。A 系统访问日志文件B 许可软件访问控制参数C 访问控制iolations日志D 控制项使用的系统配置文件

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