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单选题
根据内部审计章程,被审计单位对审计意见和审计决定存在异议的:()
A

可在规定期限内向审计机构申请复议

B

可不进行审计整改

C

可向上级主管机构申请复议

D

可向审计委员会申请复议


参考答案

参考解析
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考题 审计复审只有在( )情况下,才会出现。A.审计人员在检查审计结论和决定的执行情况时,发现漏审、错审等问题B.被审计单位对原审计决定有议或不服而抽出申请C.被审计单位委托其他单位对原审计决定提出异议或不服D.上级主管部门对审计结论有异议

考题 对于被审计单位有异议的审计证据,内部审计人员应坚持自己的意见,不作进一步核实。()此题为判断题(对,错)。

考题 审计下列关于内部审计报告的编制、复核与报送的说法中,错误的是:A、审计组编制的审计报告应当征求被审计对象的意见 B、被审计单位对审计报告有异议的,审计项目负责人应及时修改 C、内部审计机构应当将审计报告提交被审计单位和管理层,要求在规定期限内落实纠正措施 D、已经出具的审计报告如存在重要错误,内部审计机构应及时更正并重新提交给原审计报告接收者

考题 下列有关内部审计报告的表述中错误的是: A.不必征求被审计单位的意见 B.内部审机构相应将审计报告及时归入审计档案 C.如果发现已出具的审计报告存在错误,内部审计机构应当及时更正 D.对被审计单位的经营活动和内部控制进行评价并提出改进

考题 样本量,是指能够使内部审计人员对审计总体作出()所确定的抽样单位的数量A、审计意见B、审计决定C、审计结论D、审计通知

考题 内部审计机构负责人应根据被审计单位的反馈意见,确定后续审计时间和人员安排,编制()。A、审计方案B、审计计划C、项目审计计划D、审计通知书

考题 根据中铁四审(2012)538号文规定,被审计单位的审计整改内容主要包括()。A、执行审计决定B、落实审计建议C、向审计部门报告审计整改情况D、提出对审计报告的异议

考题 审计复审只有在()情况下,才会出现。A、审计人员在检查审计结论和决定的执行情况时,发现漏审、错审等问题B、被审计单位对原审计决定有议或不服而提出申请、C、被审计单位委托其他单位对原审计决定提出异议或不服D、上级主管部门对审计结论有异议

考题 社会保险审计程序包括()。A、向被审计单位发出《审计通知书》B、提出审计报告,并征求被审计单位的意见,被审计单位应当在接到审计报告十五日内提出书面意见C、出具审计意见书和作出审计决定D、被审计单位对审计决定如有异议,可以申请审计复议

考题 审计人员要根据被审计单位提供的资料,按审计程序和审计方法实施审计。审计终结后,要写出审计报告,审计报告不需征求被审计单位的意见。

考题 审计结论是根据(),对被审计单位经营活动和内部控制所作的评价。A、领导指示B、被审计单位的意见C、被审计领导干部的意见D、已查明的事实

考题 内部审计报告报送本单位负责人之前,应向被审计单位送达审计报告征求意见书,被审计单位接到审计报告征求意见书之日起()内,须将书面意见送交审计组。限期内未提出书面意见的,视同无异议。A、7日B、10日C、15日D、20日

考题 在国税系统内部财务审计中,被审计单位对审计决定或审计意见如有异议,可在()内向作出审计决定或者审计意见的国家税务局提出复议;作出审计决定或者审计意见的国家税务局应在收到复议申请之日起()内作出复议决定。A、10日;20日B、15日;30日C、30日;30日D、30日;60日

考题 下列选项中,关于内部审计章程的说法正确的是:()A、某内部审计师依据内部审计章程的规定,认为被审计单位的财务部门是必须也要进行审查的环节B、在审计过程中,某内部审计师认为应该接触外部审计师的工作底稿,但是被审计单位没有授权,所以内部审计师以内部审计章程为依据向外部审计师索要工作底稿C、内部审计章程中明确规定了审计人员接触与开展审计工作相关的记录、人员和实物财产的权利,所以内部审计师可以对被审计单位的人员进行沟通D、某新内部审计师认为向审计委员会披露的类别是由内部审计章程规定的,所以对于不一致的类别予以剔除

考题 对被审计单位违反审计法规定的行为,审计机关对其处理时应当出具的审计文书是()。A、审计决定B、审计意见书C、审计处罚决定书D、审计决定书

考题 判断题审计人员要根据被审计单位提供的资料,按审计程序和审计方法实施审计。审计终结后,要写出审计报告,审计报告不需征求被审计单位的意见。A 对B 错

考题 多选题根据内部审计章程,内部审计机构实施审计时具有以下权限:()A在被审计单位公共区域张贴审计公告B接收和处理诚信举报C将举报线索列入审计内容D要求被审计单位负责人签署配合审计的承诺书

考题 判断题对于被审计单位有异议的审计证据,内部审计人员应坚持自己的意见,不作进一步核实。A 对B 错

考题 多选题社会保险审计程序包括()。A向被审计单位发出《审计通知书》B提出审计报告,并征求被审计单位的意见,被审计单位应当在接到审计报告十五日内提出书面意见C出具审计意见书和作出审计决定D被审计单位对审计决定如有异议,可以申请审计复议

考题 单选题下列哪种情形下,内部审计师最有可能让被审计单位看到工作底稿?()A 当怀疑存在舞弊行为时B 当内部审计师记录了具体的对被审计单位不利的结论时C 当内部审计师认为内容没有争议时D 当需要根据被审计单位意见来评价重要性和准确性时

考题 多选题根据内部审计章程,审计机构可根据审计项目的具体情况召开审计进点会,应参会的人员包括:()A被审计事项的经办人B被审计单位负责人C被审计单位负责人的授权人D被审计人

考题 单选题内部审计机构负责人应根据被审计单位的反馈意见,确定后续审计时间和人员安排,编制()。A 审计方案B 审计计划C 项目审计计划D 审计通知书

考题 单选题下列有关内部审计报告编制、复核和分发程序的表述,正确的是(  )。A 审计组编制审计报告后不需要征求被审计单位的意见B 内部审计机构负责人在进行复核时不考虑被审计单位的反馈意见C 内部审计机构不要求被审计单位落实纠正措施D 已经出具的审计报告如果存在重要错误或者遗漏,内部审计机构应当及时更正

考题 单选题根据已查明的事实对被审计单位业务活动、内部控制和风险管理所作的评价指的是()。A 审计概况B 审计发现C 审计结论D 审计意见

考题 单选题下列选项中,关于内部审计章程的说法正确的是:()A 某内部审计师依据内部审计章程的规定,认为被审计单位的财务部门是必须也要进行审查的环节B 在审计过程中,某内部审计师认为应该接触外部审计师的工作底稿,但是被审计单位没有授权,所以内部审计师以内部审计章程为依据向外部审计师索要工作底稿C 内部审计章程中明确规定了审计人员接触与开展审计工作相关的记录、人员和实物财产的权利,所以内部审计师可以对被审计单位的人员进行沟通D 某新内部审计师认为向审计委员会披露的类别是由内部审计章程规定的,所以对于不一致的类别予以剔除

考题 单选题审计结论是根据(),对被审计单位经营活动和内部控制所作的评价。A 领导指示B 被审计单位的意见C 被审计领导干部的意见D 已查明的事实

考题 多选题根据内部审计章程,被审计单位和有关部门应按照审计意见和审计决定的要求采取哪些措施?()A进行整改B进行问责C在规定期限内向审计机构报送整改报告D向审计机构电话汇报整改情况