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多选题
大企业审计中,符合性测试的主要测试方法有()
A

询问

B

观察

C

函证

D

重新执行


参考答案

参考解析
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考题 符合性测试的程序包括()。 A、分析性复核B、观察C、询问D、函证

考题 (2019年)下列审计程序中,不适用于细节测试的是( )。  A.函证 B.检查 C.询问 D.重新执行

考题 下列审计程序中,不适用于细节测试的是(  )。 A.函证 B.重新执行 C.检查 D.询问

考题 下列各项中,属于控制测试所使用的审计程序的有( )。 A、穿行测试 B、重新计算 C、询问 D、观察

考题 根据《内部控制审计指引》,注册会计师在测试控制设计与运行的有效性时,应当综合运用的审计方法有()。A、询问适当人员B、观察经营活动C、检查相关文件D、穿行测试E、重新执行

考题 获取审计证据的程序包括()A、检查、观察B、询问、分析程序C、重新计算、函证D、重新执行

考题 考虑到采购与付款交易控制测试的重要性,通常对这一循环采用()审计方法。A、询问B、观察C、属性抽样D、重新执行

考题 以下审计程序不适用于控制测试的是()A、函证B、重新执行C、检查文件记录D、询问

考题 审计人员在执行符合性测试时可选用的审计程序包括()。A、检查B、询问和观察C、重新执行D、函证

考题 控制测试的方法有()。A、询问、观察B、检查C、重新执行D、穿行测试

考题 注册会计师测试控制有效性的程序,按其提供审计证据的效力,由弱到强排序通常为()。A、询问、观察、检查和重新执行B、询问、观察、函证和重新执行C、询问、观察、重新计算和重新执行D、询问、观察、重新执行和分析程序

考题 控制测试采用的审计程序有()A、询问B、观察C、检查D、重新执行E、穿行测试

考题 下列属于控制测试常用的审计程序的有()A、穿行测试B、询问和重新执行C、重新计算D、观察和检查

考题 大企业审计中,符合性测试的主要测试方法有()A、询问B、观察C、函证D、重新执行

考题 审计程序的类型包括()。A、检查、观察B、询问、函证C、重新计算、重新执行D、分析程序

考题 单选题内部控制测试的方法有()。A 询问、观察、检查、重新执行B 调查询问、分析性程序、观察和检查C 检查有形资产、观察法、询问法、函证法、计算法和分析性程序D 复制、录音、拍照和专业鉴定、勘验

考题 多选题控制测试采用的审计程序有()A询问B观察C检查D重新执行E穿行测试

考题 多选题审计程序的类型包括()。A检查、观察B询问、函证C重新计算、重新执行D分析程序

考题 多选题大企业审计中,符合性测试的主要测试方法有()A询问B观察C函证D重新执行

考题 多选题下列属于控制测试常用的审计程序的有()A穿行测试B询问和重新执行C重新计算D观察和检查

考题 单选题只能用来测试内部控制执行有效性的审计方法是( )。A 重新操作B 检查C 询问D 观察

考题 多选题审计人员在执行符合性测试时可选用的审计程序包括()。A检查B询问和观察C重新执行D函证

考题 多选题下列各项中,不属于了解内部控制活动的程序有()。A函证B穿行测试C重新执行D观察

考题 多选题关于以下审计程序,适合用于控制测试的有(  )。A询问B分析程序C检查和观察D重新执行

考题 多选题根据《内部控制审计指引》,注册会计师在测试控制设计与运行的有效性时,应当综合运用的审计方法有()。A询问适当人员B观察经营活动C检查相关文件D穿行测试E重新执行

考题 单选题以下审计程序不适用于控制测试的是()A 函证B 重新执行C 检查文件记录D 询问

考题 多选题获取审计证据的程序包括()A检查、观察B询问、分析程序C重新计算、函证D重新执行

考题 多选题控制测试的方法有()。A询问、观察B检查C重新执行D穿行测试