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多选题
商业银行()及()应采取有效措施,确保内部审计结果得到充分利用,整改措施得到及时落实。
A

审计委员会

B

董事会

C

监事会

D

高级管理层


参考答案

参考解析
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考题 关于事件管理,下列哪种说法是正确的?() A.任何事件(包括几乎事件)都应该报告、调查、记录,整改措施分发到相关人员,并得到及时落实B.高于一般事件的所有事件都应该报告、调查、记录,整改措施分发到相关人员,并得到及时落实C.重大事件应该报告、调查、记录,整改措施分发到相关人员,并得到及时落实D.如果不是重大伤亡事件,就没有必要报告、调查、记录,但要把事件处理好,不能留后遗症

考题 执行许可作业过程中,必须落实()措施,确保工作现场的危害因素得到有效的控制,避免或减少事故。 A、采取必要的防护措施B、进行有效的监督C、其他措施D、领导带班

考题 应采取有效措施,确保内部审计成果得以充分利用。A.内部审计部门B.业务管理部门C.高级管理层D.基层员工

考题 《商业银行内部控制评价试行办法》规定,董事会应采取措施保证定期对内部控制状况进行评审,确保体系得到持续、有效的改进。管理评审应包括对内部控制体系有重要影响的外部信息,如法律、法规的重大变化。此题为判断题(对,错)。

考题 商业银行应当建立内部控制问题整改机制,明确整改责任人员,规范整改工作流程,确保整改措施落实到位。

考题 内部审计部门根据审计报告实施跟踪活动。内部审计师进行跟踪的主要原因是什么?A.确保管理层针对报告结果采取适当的措施或已接受不采取行动的风险 B.确保审计建议的有效性 C.确保管理层采取纠正措施的及时性 D.提高审计的效率和效果

考题 某内部审计小组最近完成了一项关于公司汽车使用是否符合公司租赁—购买政策的审计。审计报告表明有若干项租赁(而非购买)的决定没有被记载因而无法审计。报告建议管理层必须确保存在租赁决策书面文件的情形下方执行该决策。内部审计师决定根据该审计报告继续进行有关的跟踪检查。进行跟踪检查的主要原因是:A.确保内部审计师的建议能及时得到考虑 B.确定管理层针对报告结果已采取相关措施 C.内部审计师评价其建议的有效性 D.记录管理层对审计报告的反应并及时完成审计归档

考题 商业银行董事会应监督合规政策的有效措施,以使合规缺陷得到及时有效的解决。(  )

考题 商业银行()及()应采取有效措施,确保内部审计结果得到充分利用,整改措施得到及时落实。A、审计委员会B、董事会C、监事会D、高级管理层

考题 对内部审计部门的内部质量评估应该为首席审计执行官提供:()A、审计业务客户根据以往审计建议采取的整改措施和落实行动。B、改进建议。C、内部审计业务目标。D、关于内部审计人员业绩评价的信息。

考题 进行跟踪活动的主要原因是:()A、确保内部审计师的建议能及时得到考虑。B、确定管理层针对报告结果已采取适当措施。C、使内部审计师评价其建议的有效性。D、记录管理层对审计报告的反馈意见并及时完成审计归档。

考题 商业银行应建立并保持书面程序,以确保内部控制体系所要求的文件满足下列要求()。A、易于查询B、实施前得到授权人的批准C、定期评审,必要时予以修订并由授权人员确认其适宜性D、所有相关岗位都能得到有效版本E、失效时,及时从所有发放处和使用处收回,或采取其他措施防止误用F、及时识别、处置外来文件并进行标识,必要时转化为内部文件

考题 《商业银行内部控制评价试行办法》规定,董事会应采取措施保证定期对内部控制状况进行评审,确保体系得到持续、有效的改进。管理评审应包括对内部控制体系有重要影响的外部信息,如法律、法规的重大变化。

考题 商业银行内部控制评价的目标之一是,促进商业银行各级管理者和员工强化(),严格贯彻落实各项控制措施,确保内部控制体系得到有效运行。A、团队意识B、合规意识C、风险防范意识D、内部控制意识

考题 ()和高级管理层应采取有效措施,确保内部审计成果得以充分利用。A、董事会B、首席审计官C、审计人员D、工作人员

考题 ()应采取措施保证定期对内部控制状况进行评审,确保体系得到持续、有效的改进。A、董事会B、监事会C、高级管理层D、内部审计部门

考题 单选题()应采取措施保证定期对内部控制状况进行评审,确保体系得到持续、有效的改进。A 董事会B 监事会C 高级管理层D 内部审计部门

考题 单选题对内部审计部门的内部质量评估应该为首席审计执行官提供:()A 审计业务客户根据以往审计建议采取的整改措施和落实行动。B 改进建议。C 内部审计业务目标。D 关于内部审计人员业绩评价的信息。

考题 单选题()应采取有效措施,确保内部审计成果得以充分利用。A 内部审计部门B 业务管理部门C 高级管理层D 基层员工

考题 单选题董事会应采取措施保证()对内部控制状况进行评审,确保体系得到持续、有效的改进。A 及时B 定期C 实时D 不定期

考题 单选题商业银行内部控制评价的目标之一是,促进商业银行各级管理者和员工强化(),严格贯彻落实各项控制措施,确保内部控制体系得到有效运行。A 团队意识B 合规意识C 风险防范意识D 内部控制意识

考题 单选题进行跟踪活动的主要原因是:()A 确保内部审计师的建议能及时得到考虑。B 确定管理层针对报告结果已采取适当措施。C 使内部审计师评价其建议的有效性。D 记录管理层对审计报告的反馈意见并及时完成审计归档。

考题 多选题董事会应采取措施保证定期对内部控制状况进行评审,确保体系得到持续、有效的改进。管理评审应就()提出改进措施并落实。A内部控制体系及其过程的改进B内部控制政策、目标的变更C与内部控制有关资源的需求D与内部控制有关人员的管理

考题 单选题()和高级管理层应采取有效措施,确保内部审计成果得以充分利用。A 董事会B 首席审计官C 审计人员D 工作人员

考题 多选题商业银行董事会应采取措施保证定期对内部控制状况进行评审,为确保体系得到持续、有效的改进。管理评审应就以下方面提出改进措施并落实()。A内部控制体系及其过程的改进B内部控制政策、目标的变更C与内部控制有关资源的需求

考题 单选题内部审计部门根据审计报告实施跟踪活动。内部审计师进行跟踪的主要原因是什么?()A 确保管理层针对报告结果采取适当的措施或已接受不采取行动的风险B 确保审计建议的有效性C 确保管理层采取纠正措施的及时性D 提高审计的效率和效果

考题 判断题《商业银行内部控制评价试行办法》规定,董事会应采取措施保证定期对内部控制状况进行评审,确保体系得到持续、有效的改进。管理评审应包括对内部控制体系有重要影响的外部信息,如法律、法规的重大变化。A 对B 错