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单选题
审计师在进行审计工作时,公司的一个职员来找该内部审计师并表示她有关于她所在的部门内部人员勾结、共同处理欺诈性索赔,并在小部分成员中私分收益的重要信息,她原与该内部审计师讨论这件事,但希望匿名。该内部审计师应该:()
A

获取信息,并制定能证实该信息的程序。

B

让该职员与发生舞弊者进行对质。

C

回复这个职员,这一事件必须报告给适当的组织官员以采取行动。

D

书面记录该信息,并据此对审计作出计划。


参考答案

参考解析
解析: 本题考查的知识点是舞弊的调查。审计师在得到信息后,应首先制定能证实这一消息的程序,在获取足够的信息,可以证明舞弊发生的可能性很大时,才能决定是否向适当的组织官员报告以及提出是否进行舞弊调查的建议。
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