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审计人员评审内部控制系统的最终目的,在于确定其健全性、有效性和风险水平,从而决定对它的(),确定采用抽查还是详查、()的规模和数量。


参考答案

更多 “审计人员评审内部控制系统的最终目的,在于确定其健全性、有效性和风险水平,从而决定对它的(),确定采用抽查还是详查、()的规模和数量。” 相关考题
考题 26 .对内部控制进行初步评价的目的是确定内部控制的:A .健全性 B .合法性C .合理性 D .有效性E ,可靠性

考题 26 .对内部控制进行初步评价的目的是确定内部控制的:A.健全性B .合法性C.合理性D .有效性E.可靠性

考题 对内部控制进行初步评价的目的是确定内部控制的:A.健全性B.合法性C.合理性D.有效性E.,可靠性

考题 评价内部控制系统健全性、有效性的审计依据主要有()。 A、规章制度B、内部管理系统C、内部会计系统D、内部审计系统E、业务规范和技术标准

考题 社会审计人员在财务报表审计中对内部控制进行初评后,认为应该测试内部控制有效性的情况是:A、内部控制的设置极不健全 B、内部控制风险极低 C、内部控制风险较高 D、难以对内部控制的健全性做出评价

考题 社会审计人员在财务报表审计中对内部控制进行初评后,认为应该测试内部控制有效性的情况是:A:内部控制的设置极不健全 B:内部控制风险较低 C:内部控制风险很高 D:难以对内部控制的健全性作出评价

考题 下列关于内部控制责任的说法中,正确的是( )。A.被审计单位的责任是建立健全内部控制并保证其有效实施 B.审计人员的责任是对内部控制的健全性和有效性进行评价 C.审计人员对内部控制进行评价后,可以适当减轻被审计单位对内部控制的责任 D.审计人员对内部控制不承担任何责任 E.审计人员对审计后的内部控制承担全部责任

考题 内部审计制度也成为评价内部控制系统有效性的依据。

考题 审计人员在内部控制测评中的责任是()。A、建立健全内部控制B、保证内部控制有效实施C、对内部控制的健全性和有效性进行评价D、在任何情况下都要实施内部控制测试

考题 审计人员对被审计单位内部控制进行初步评价的内容主要包括()。A、健全性评价B、合理性评价C、合法性评价D、有效性评价E、真实性评价

考题 审计人员评审内部控制系统的最终目的,在于确定内部控制系统的()。A、健全性B、有效性C、风险水平D、科学性E、经济性

考题 加大审计银行内部控制()的力度,切实发挥内部审计的重要作用。A、健全性B、合规性C、有效性D、安全性

考题 关于内部审计的下列论断中,正确的是()A、其目标为对组织内部的经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性进行审计B、其独立性较差,时间安排比较灵活C、内部审计是被审计单位内部控制系统的重要组成部分D、内部审计人员应当遵循独立审计准则

考题 审计依据按审计目标进行分类,可以分为()。A、评价会计资料真实性的审计依据B、评价经济活动合法合规性的审计依据C、评价审计结论可靠性的审计依据D、评价经营管理活动效益性的审计依据E、评价内部控制系统健全性、有效性的审计依据

考题 评价内部控制系统健全性、有效性的审计依据主要有()。A、规章制度B、内部管理控制制度C、内部会计控制制度D、内部审计制度E、业务规范和技术经济标准

考题 多选题审计人员评审内部控制系统的最终目的,在于确定内部控制系统的()。A健全性B有效性C风险水平D科学性E经济性

考题 单选题注册会计师审计和内部审计都是现代审计体系的重要组成部分,都关注()的健全性和有效性A 外部控制B 内部控制C 内部审计D 外部审计

考题 多选题根据内部审计章程,内部审计范围包括以下;()A公司治理的健全性和有效性B工会的运行状况C内部控制的健全性、充分性和有效性D风险管理的全面性和有效性及各类风险状况

考题 多选题评价内部控制系统健全性、有效性的审计依据主要有()。A规章制度B内部管理控制制度C内部会计控制制度D内部审计制度E业务规范和技术经济标准

考题 单选题下列关于内部审计机构的表述中,不正确的是( )。A 对本单位及所属单位固定资产投资项目进行审计属于社会审计机构的职责B 内部审计机构在本单位主要负责人或者权力机构的领导下开展工作C 内部审计人员办理审计事项,应当严格遵守内部审计职业规范,做到独立、客观、公正、保密D 内部审计机构需要对本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评审

考题 多选题加大审计银行内部控制()的力度,切实发挥内部审计的重要作用。A健全性B合规性C有效性D安全性

考题 多选题“资料4”第(3)项审计程序中,影响审计人员确定函证范围和对象的因素为(  )。A内部控制的健全性和有效性B函证方式的选择C以前年度审计函证的结果D应收账款在全部资产中的重要性

考题 多选题关于内部审计的下列论断中,正确的是()A其目标为对组织内部的经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性进行审计B其独立性较差,时间安排比较灵活C内部审计是被审计单位内部控制系统的重要组成部分D内部审计人员应当遵循独立审计准则

考题 多选题根据《商业银行内部审计指引》,商业银行的内部审计事项应包括()。A公司治理的健全性和有效性B经营管理的合规性和有效性C内部控制的适当性和有效性D风险管理的全面性和有效性

考题 多选题下列各项中,属于国家审计机关任务的有( )A接受委托,起草、修改审计法律、行政法规草案B研究制定审计工作方针、政策,确定审计工作重点C评审被审计单位内部控制制度的健全性和有效性D审计被审计单位领导人员的任期经济责任E办理审计机关管辖范围内的审计事项

考题 填空题审计人员评审内部控制系统的最终目的,在于确定其健全性、有效性和风险水平,从而决定对它的(),确定采用抽查还是详查、()的规模和数量。

考题 多选题审计依据按审计目标进行分类,可以分为()。A评价会计资料真实性的审计依据B评价经济活动合法合规性的审计依据C评价审计结论可靠性的审计依据D评价经营管理活动效益性的审计依据E评价内部控制系统健全性、有效性的审计依据