网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:

题目内容 (请给出正确答案)

下列选项中,属于系统内部信息的是()

  • A、公开传播的文献资料
  • B、领导机构和行政部门的信息
  • C、社会调查、咨询信息
  • D、直接来自经营活动中的各种信息

参考答案

更多 “下列选项中,属于系统内部信息的是()A、公开传播的文献资料B、领导机构和行政部门的信息C、社会调查、咨询信息D、直接来自经营活动中的各种信息” 相关考题
考题 下列选项不属于突发事件对信息系统内部的损害的是( )。 A.资产损失B.硬件系统瘫痪C.软件系统失效D.数据丢失

考题 下列选项中,属于内部控制要素的有()。 A. 风险评估B.信息与沟通C.控制活动D.内部环境

考题 饭店信息分为饭店外部信息和饭店内部信息,下面选项中属于饭店内部信息的是() A、经济、金融信息B、饭店同行信息C、社会公共信息D、人力资源信息

考题 战略咨询过程中的信息资料收集分为客户内部资料收集和外部资料收集。以下选项中不属于内部信息收集内容的是( )。

考题 下列各项中,不属于信息系统审计内容的是:A:信息系统产生的电子数据 B:信息系统内部控制 C:信息系统组成部分 D:信息系统生命周期

考题 (2011年)下列各项中,不属于信息系统审计内容的是()。A.信息系统产生的电子数据 B.信息系统内部控制 C.信息系统组成部分 D.信息系统生命周期

考题 下列选项中,属于内部控制要素的有( )。A、控制环境 B、组织结构及职权与责任的分配 C、控制风险 D、与财务报告相关的信息系统和沟通

考题 下列选项中,不属于内部控制要素的是:A.风险评估 B.风险应对 C.控制活动 D.信息与沟通

考题 下列选项中,不属于地理信息系统中系统设计的是()。A:系统总体设计B:系统功能设计C:系统数据设计D:系统安全设计

考题 Z公司是一家大型科技有限公司。根据《企业内部控制应用指引第17号——内部信息传递》,下列选项中,属于该公司在内部信息传递时可能面临的主要风险有( )。 A.由于管理层级较多,内部信息传递不通畅,相关政策难以落实到每一位基层员工 B.没有建立科学的内部信息传递机制,导致在内部信息传递过程中泄露了商业秘密 C.信息系统运行维护和安全措施不到位,导致信息泄露 D.企业自身系统开发比较薄弱,也没有委托专门从事信息系统开发的机构,导致系统开发不符合内部控制的要求

考题 下列属于《企业内部控制基本规范》中控制手段类的是()。A、全面预算B、合同管理C、内部信息传递D、信息系统

考题 下列选项中属于计算机检索系统工作方式的是()A、网络化信息检索系统B、数据库信息检索系统C、磁盘信息检索系统D、局域网信息检索系统

考题 下列选项中,不属于汉代系统的是()。A、行政系统B、情治、信息系统C、意识形态系统D、宣传、教育系统

考题 下列选项中,内部审计属于内部控制中的()。A、风险评估B、对控制的监督C、控制活动D、信息与沟通

考题 下列选项中,不属于内部控制核心的是()。A、保障信息畅通B、相互牵制,防止错弊C、制度健全,流程规范D、系统全面,不留漏洞

考题 下列选项中,不属于导致市场失灵的原因的是()。A、垄断的存在B、内部性C、非对称信息D、公共产品

考题 下列选项中,属于《内部控制——整合框架》中内部控制的五种要素的有()。A、控制环境B、风险评估C、控制活动D、信息与沟通

考题 下列选项中,不属于信息处理系统的是()。A、硬件平台B、软件平台C、应用系统D、信息技术

考题 下列选项中不属于通信系统的三个基本要素是()A、信源B、信息传输媒体C、信宿D、信息

考题 单选题下列选项中,不属于内部控制核心的是()。A 保障信息畅通B 相互牵制,防止错弊C 制度健全,流程规范D 系统全面,不留漏洞

考题 单选题下列选项中,不属于内部审计具体准则中业务类的是( )。A 信息系统审计B 经济责任审计C 内部控制审计D 后续审计

考题 单选题下列选项中,属于系统内部信息的是()A 公开传播的文献资料B 领导机构和行政部门的信息C 社会调查、咨询信息D 直接来自经营活动中的各种信息

考题 单选题下列选项中,内部审计属于内部控制中的()。A 风险评估B 对控制的监督C 控制活动D 信息与沟通

考题 多选题下列选项中,属于《内部控制——整合框架》中内部控制的五种要素的有()。A控制环境B风险评估C控制活动D信息与沟通

考题 单选题下列选项中,不属于信息处理系统的是()。A 硬件平台B 软件平台C 应用系统D 信息技术

考题 多选题下列属于《企业内部控制基本规范》中控制手段类的是()。A全面预算B合同管理C内部信息传递D信息系统

考题 单选题下列选项不属于内部审计具体准则中业务类的是( )。A 信息系统审计B 经济责任审C 内部控制审计D 后续审计