网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:

题目内容 (请给出正确答案)
以下不属于内部审计的主要工作方法的是()。

A.现场审计
B.非现场审计
C.现场走访
D.相互查核

参考答案

参考解析
解析:内部审计的主要工作方法包括:
1.现场审计
2.非现场审计
3.现场走访
4.自行查核
考点
合规文化建设
更多 “以下不属于内部审计的主要工作方法的是()。A.现场审计 B.非现场审计 C.现场走访 D.相互查核 ” 相关考题
考题 以下不属于寿险公司内部控制主体的是()。A、董事会B、公司普通职员C、内部审计部门D、公司股东

考题 内部审计的必要性主要体现在以下几点()。 A. 内部审计是解决信息不对称的有力措施B. 内部审计是完善公司治理机制的重要内容C. 内部审计是创造公司价值的重要载体D. 内部审计是实现内部控制的关键要素

考题 下列关于内部审计的说法正确的是:A.内部审计机构在本单位主要负责人或者权力机构的领导下开展工作B.内部审计是部门和单位内部管理的一部分,不属于我国审计监督体系C.企业内部审计机构就是审计委员会D.内部审计机构没有检查单位内部计算机系统及其电子数据和资料的权限

考题 以下关于内部审计的说法正确的是()。 A.内部审计是我国审计监督体系中重要的组成部分B.内部审计是一种内部审计C.内部审计人员可以兼任企业部门主管D.内部审计的独立性不如注册会计师审计

考题 以下不属于会计人员范畴的是( )。A.内部稽核B.内部审计C.决会计师D.出纳

考题 下列不属于内部审计的主要工作方法的是(  )。A.现场审计 B.非现场审计 C.电话审计 D.自行查核

考题 内部审计的主要工作方法包括( )。A.现场审计 B.非现场审计 C.现场走访 D.突击检查 E.自行查核

考题 以下不属于三大审计之一的是()。A.内部审计 B.外部审计 C.社会审计 D.国家审计

考题 内部审计的工作方法中,由内部审计部门确定全行自行查核关键风险点,各分支机构定期组织查核,对照整改属于( )。A.现场审计 B.非现场审计 C.现场走访 D.自行查核

考题 以下哪项内容不属于内部审计职业所用的《标准》?A.用以对内部审计部门的运作进行评估衡量的标准。 B.规定内部审计最低道德行为水准的声明。 C.代表内部审计应该开展的实践的基本原则。 D.适用于各种内部审计活动的标准。

考题 当内部审计师提供咨询服务时,其业务范围主要由以下哪项内容确定?( )A.内部审计标准 B.审计业务小组 C.审计业务客户 D.内部审计章程

考题 以下哪项关于内部审计与外部审计协调的说法是正确的?A.协调的方式主要是定期会议。 B.这种协调主要是指内部审计与注册会计师审计的协调。 C.协调的目的之一是减少重复审计。 D.内部审计与外部审计可以达成默契,但不能共享审计成果。

考题 以下哪项关于内部审计独立性的说法是正确的?A.内部审计不能保持独立性 B.内部审计为保持独立性,不能在单位主要负责人的领导下开展工作 C.内部审计的独立性可有可无 D.内部审计必须保持独立性

考题 以下关于内部审计与外部审计协调的表述,正确的是()A、协调的方式主要是定期会议。B、这种协调主要是指内部审计与注册会计师审计的协调。C、协调的目的之一是减少重复审计,提高审计效率。D、内部审计与外部审计可以达成默契,但不能共享成果。

考题 内部审计章程是确定内部审计活动的宗旨、权力和职责的正式文件,以下哪项不属于内部审计章程所确定的内容:()A、内部审计活动的范围B、内部审计部门与业务开展相关的人员的接触C、咨询服务和确认服务的性质D、董事会对内部审计活动的参与程度

考题 内部审计主要类型有工程项目审计、财务收支审计、财务预算审计、内部控制审计、经济责任审计以及各种专项审计调查;以下不属于工程常用内部审计方式的是()A、送达审计B、联合审计C、就地审计D、专项审计

考题 外部评价报告应包括以下主要内容()。A、对内部审计活动是否遵循内部审计准则发表意见;B、内部审计工作存在的主要问题;C、对提高内部审计质量的建议;D、内部审计机构的反馈意见。

考题 以下内容哪些是内部审计机构质量控制主要内容()。A、遵守职业道德规范;B、保持并不断提升内部审计人员的专业胜任能力;C、合理分派内部审计业务;D、依据内部审计准则制定操作规程;E、成本与效益原则的要求

考题 内部控制系统的健全程度和遵守情况,是审计工作人员确定其审计工作方法、()、()和程序的依据,构成外部审计所依赖的工作基础。

考题 下列不属于残疾人社会工作主要方法的是()。A、个案工作方法B、小组工作方法C、社区工作方法D、机构照顾工作方法

考题 多选题以下内容哪些是内部审计机构质量控制主要内容()。A遵守职业道德规范;B保持并不断提升内部审计人员的专业胜任能力;C合理分派内部审计业务;D依据内部审计准则制定操作规程;E成本与效益原则的要求

考题 单选题内部审计章程是确定内部审计活动的宗旨、权力和职责的正式文件,以下哪项不属于内部审计章程所确定的内容:()A 内部审计活动的范围B 内部审计部门与业务开展相关的人员的接触C 咨询服务和确认服务的性质D 董事会对内部审计活动的参与程度

考题 单选题以下哪项关于内部审计独立性的说法是正确的?()A 内部审计不能保持独立性。B 内部审计为保持独立性,不能在单位主要负责人的领导下开展工作。C 内部审计的独立性可有可无。D 内部审计必须保持独立性。

考题 单选题下列选项中,不属于内部审计报告的主要内容的是( )。A 审计建议B 审计发现C 审计评价意见D 审计依据

考题 多选题内部审计包括的主要工作方法包括( )。A现场审计B非现场审计C现场走访D非现场走访E自行查核

考题 多选题外部评价报告应包括以下主要内容()。A对内部审计活动是否遵循内部审计准则发表意见;B内部审计工作存在的主要问题;C对提高内部审计质量的建议;D内部审计机构的反馈意见。

考题 填空题内部控制系统的健全程度和遵守情况,是审计工作人员确定其审计工作方法、()、()和程序的依据,构成外部审计所依赖的工作基础。