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题目内容 (请给出正确答案)
多选题
下列选项中,不属于固定资产内部控制测评的有:
A

验证固定资产的新增手续

B

抽验固定资产验收报告

C

查验固定资产的所有权

D

验证固定资产退废手续

E

核实期末固定资产价值


参考答案

参考解析
解析:
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考题 下列选项中,属于内部控制本质的有()。 A. 控制B.制衡C.激励D.监督

考题 下列选项中,属于内部控制要素的有()。 A. 风险评估B.信息与沟通C.控制活动D.内部环境

考题 下列有关内部控制测评的表述中,错误的是:A.审计人员可以根据内部控制测评结果,向被审计单位提出健全内部控制的建议B.内部控制测评可以代替实质性测试,从而减少审计工作量,节约审计成本C.审计人员通过实施内部控制测评,对被审计单位的控制风险水平进行评估D.审计人员可以根据内部控制测评结果,确定被审计单位会计信息的可靠性水平

考题 下列各项中,不属于对内部控制进行研究评价的程序有()。 A、撰写购货业务的文字说明书B、绘制固定资产内部控制流程图C、编制存货内部控制调查表D、编制应收账款明细表

考题 下列选项中不属于内部控制的基本结构的为( )A.控制环境B.控制手段C.控制程序D.会计系统

考题 下列关于内部控制测评的说法中,不正确的是( )。A.内部控制测评不包括了解内部控制 B.内部控制测评仅包括内部控制测试 C.内部控制测评的目的仅包括测试内部控制的有效性 D.内部控制测评是被审计单位的工作 E.内部控制测评是审计人员的工作

考题 下列各项中,属于固定资产内部控制测评程序的有( )。 A.审查计提折旧的范围 B.验证固定资产的新增手续 C.将当年的折旧费用与以前年度折旧费用比较 D.检查固定资产账、卡的设置情况 E.查验固定资产的所有权

考题 下列各项中,属于固定资产业务内部控制测评程序的有( )。 A.验证固定资产的退废手续 B.验证固定资产的新增手续 C.审查固定资产的计价方法 D.查验固定资产的所有权 E.检查固定资产账、卡的设置情况

考题 下列各项中,不属于内部控制的局限性的是:A、内部控制可能因执行人员滥用职权或屈从于外部压力而失效 B、内部控制一般仅针对常规业务活动而设置 C、可能因有关人员的疏忽、误解和判断错误而失效 D、内部控制测评可能代替实质性审查

考题 下列各项中,属于固定资产内部控制测评程序的有: A.检查固定资产管理制度 B.询问固定资产购置流程 C.重新计算固定资产折旧额 D.检查新增固定资产的各种手续 E.检查固定资产帐卡的设置情况

考题 下列选项中不属于风险管理方法的是( )。A:损失控制 B:内部风险控制 C:外部风险控制 D:损失融资

考题 下列选项中,不属于内部控制要素的是:A.风险评估 B.风险应对 C.控制活动 D.信息与沟通

考题 下列选项中不属于内部环境要素的是( )。 A.内部机构设置与职责分工 B.内部审计 C.预算控制 D.公司治理结构

考题 下列选项中,属于《内部控制——整合框架》中内部控制的五种要素的有()。A、控制环境B、风险评估C、控制活动D、信息与沟通

考题 下列制度中,不属于固定资产内部控制制度的是()。A、调查制度B、预算制度C、职责分工制度D、维护保养制度

考题 下列选项中,不属于销售与收款循环的内部控制内容的是()。A、岗位分工与授权批准B、销售和发货控制C、付款控制D、监督检查

考题 下列选项中,不属于生产与存货循环内部控制的是()。A、生产过程中的存货的内部控制B、工薪的内部控制C、对产品成本进行记录与控制的成本会计控制D、固定资产的内部控制

考题 下列选项中,不属于工薪业务的内部控制要点的是()。A、人工成本管理方面的控制制度B、工资的记录和分配方面的控制制度C、工资支付的内部内容D、授权批准制度

考题 单选题下列关于内部控制的表述中,错误的是(  )。A 控制风险始终大于零B 内部控制具有固有局限性C 如果内部控制足够健全有效,内部控制测评可以代替实质性审查D 内部控制测评不能代替实质性审查

考题 单选题下列选项中,不属于内部审计具体准则中业务类的是( )。A 信息系统审计B 经济责任审计C 内部控制审计D 后续审计

考题 多选题针对“资料1”,下列审计程序中,属于固定资产业务内部控制测评的有(  )。A验证固定资产的新增手续是否齐全B审查固定资产报废是否经过审批C检查固定资产入账价值的正确性D验证固定资产验收部门工作的独立性

考题 多选题下列选项中,属于固定资产内部控制测评的有( )。A验证固定资产的新增手续B抽验固定资产验收报告C查验固定资产的所有权D验证固定资产退废手续E核实期末固定资产价值

考题 单选题下列选项中,不属于生产与存货循环内部控制的是()。A 生产过程中的存货的内部控制B 工薪的内部控制C 对产品成本进行记录与控制的成本会计控制D 固定资产的内部控制

考题 多选题下列选项中,属于《内部控制——整合框架》中内部控制的五种要素的有()。A控制环境B风险评估C控制活动D信息与沟通

考题 单选题下列情况中,不应纳入实质性审查重点领域的有( )。A 内部控制执行有效的领域B 缺少内部控制的重要业务领域C 内部控制设置不合理、控制目标不能实现的领域D 内部控制没有发挥作用的领域【考点五】内部控制测评结果的利用

考题 多选题下列各项中,属于固定资产业务内部控制测评程序的有(  )。[2010年初级真题]A验证固定资产的退废手续B验证固定资产的新增手续C审查固定资产的计价方法D查验固定资产的所有权E检查固定资产账、卡的设置情况

考题 多选题下列关于内部控制的表述中,正确的有( )。A风险评估是内部控制的要素之一B内部控制可能因经营环境的改变而失效C内部控制测评不能代替实质性测试D内部控制按照其功能不同可分为预防式控制和察觉式控制E任何审计项目都必须进行内部控制测评