网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:

题目内容 (请给出正确答案)

集团内部事项按照内容分有()

  • A、内部存货交易
  • B、内部债权债务
  • C、内部固定资产交易
  • D、内部无形资产交易
  • E、其他内部交易

参考答案

更多 “集团内部事项按照内容分有()A、内部存货交易B、内部债权债务C、内部固定资产交易D、内部无形资产交易E、其他内部交易” 相关考题
考题 在编制合并会计报表时,下列经济业务事项应当通过抵销方法来消除其对个别会计报表影响的是( )。A.企业经济业务事项B.集团内部经济业务事项C.集团外部经济业务事项D.集团内部与外部之间的经济业务事项

考题 按照内容及性质来分,常用的公报有下列()。 A.法律公报B.会议公报C.事项公报D.外交公报

考题 集团项目组应当按照《中国注册会计师审计准则第1152号——向治理层和管理层通报内部控制缺陷》的规定,确定哪些识别出的内部控制缺陷需要向集团治理层和集团管理层通报。在确定通报的内容时,集团项目组应当考虑( )。 A.集团项目组识别出的集团层面内部控制缺陷 B.集团项目组识别出的组成部分层面内部控制缺陷 C.组成部分注册会计师提请集团项目组关注的内部控制缺陷 D.与组成部分注册会计师.组成部分管理层或集团管理层(如适用)讨论在评价过程中发现的重大事项

考题 集团内部借贷事项

考题 什么是集团公司内部交易事项?一般包括哪些内容?

考题 集团内部企业发生下列经济业务事项,不会引起整个集团会计要素总额增减变动的是()A、集团内部经济业务事项B、集团外部经济业务事项C、企业内部经济业务事项D、集团内部与外部之间的经济业务事项

考题 集团内部经济业务事项

考题 下列哪些业务属于涉及公司间损益的内部往来业务()A、集团内部的无息借贷业务B、集团内部的有息借贷业务C、集团内部模拟市场的现销业务D、集团内部模拟市场的赊销业务E、集团内部以低于成本的价格进行购销活动

考题 集团公司内部交易事项为什么要调整年初未分配利润?

考题 集团内部交易事项

考题 下列关于内部交易说法错误的是()A、银行集团内部交易应当按照商业原则进行B、行集团内部的授信和担保条件不得优于独立第三方C、银行集团内部的资产转让、理财安排、同业往来、服务收费、代理交易等应当以集团内部定价为基础D、商业银行应当对整个银行集团的内部交易进行并表管理

考题 集团项目组应当按照《中国注册会计师审计准则第1152号——向治理层和管理层通报内部控制缺陷》的规定,确定哪些识别出的内部控制缺陷需要向集团治理层和集团管理层通报。在确定通报的内容时,集团项目组应当考虑()A、集团项目组识别出的集团层面内部控制缺陷B、集团项目组识别出的组成部分层面内部控制缺陷C、组成部分注册会计师提请集团项目组关注的内部控制缺陷D、组成部分注册会计师识别出的组成部分层面内部控制缺陷

考题 集团项目组在确定哪些识别出的内部控制缺陷需要向集团管理层和集团治理层通报时,应当考虑的内容有()A、集团管理层要求组成部分注册会计师关注的内部控制缺陷B、集团项目组识别出的集团层面内部控制缺陷C、集团项目组识别出的组成部分层面内部控制缺陷D、组成部分注册会计师提请集团项目组关注的内部控制缺陷

考题 兴业银行集团应当按照()对银行集团重大内部交易进行界定。A、实际情况B、集团相关要求C、法律法规D、以上均不是

考题 名词解释题集团内部借贷事项

考题 单选题下列关于内部交易说法错误的是()A 银行集团内部交易应当按照商业原则进行B 行集团内部的授信和担保条件不得优于独立第三方C 银行集团内部的资产转让、理财安排、同业往来、服务收费、代理交易等应当以集团内部定价为基础D 商业银行应当对整个银行集团的内部交易进行并表管理

考题 名词解释题集团内部交易事项

考题 名词解释题集团内部经济业务事项

考题 单选题集团内部母公司与子公司及各子公司之间发生了涉及损益的内部交易事项后,其购买方已于当期全部向集团外销售的事项是指 ( )A 涉及损益的内部事项交易B 涉及已实现集团内部损益的交易事项C 涉及未实现集团内部损益的交易事项D 不涉及损益的内部事项交易

考题 多选题集团项目组应当评价合并调整和重分类事项的适当性,完整性和准确性。评价可能包括()A评价重大调整是否恰当反映了相关事项和交易B确定重大调整是否得到集团管理层和组成部分管理层(如适用)的正确计算,处理和授权C确定重大调整是否有适当的证据支持并得到充分的记录D检查集团内部交易,未实现内部交易损益以及集团内部往来余额是否核对一致并抵消

考题 多选题集团项目组应当按照《中国注册会计师审计准则第1152号-向治理层和管理层通报内部控制缺陷》的规定,确定哪些识别出的内部控制缺陷需要向集团治理层和集团管理层通报。在确定通报的内容时,集团项目组应当考虑()。A集团项目组识别出的集团层面内部控制缺陷B集团项目组识别出的组成部分层面内部控制缺陷C组成部分注册会计师提请集团项目组关注的内部控制缺陷D组成部分注册会计师识别出的不影响整个集团的组成部分层面内部控制缺陷

考题 多选题下列哪些业务属于涉及公司间损益的内部往来业务()A集团内部的无息借贷业务B集团内部的有息借贷业务C集团内部模拟市场的现销业务D集团内部模拟市场的赊销业务E集团内部以低于成本的价格进行购销活动

考题 单选题集团项目组应当评价合并调整和重分类事项的适当性、完整性和准确性。下列不属于集团项目组应当评价的内容是(  )。A 评价重大调整是否恰当反映了相关事项和交易B 确定重大调整是否得到集团管理层和组成部分管理层的正确计算、处理和授权C 确定重大调整对集团财务报表的影响D 检查集团内部交易、未实现内部交易损益以及集团内部往来余额是否核对一致并抵销

考题 单选题集团内部企业发生下列经济业务事项,不会引起整个集团会计要素总额增减变动的是()A 集团内部经济业务事项B 集团外部经济业务事项C 企业内部经济业务事项D 集团内部与外部之间的经济业务事项

考题 多选题下列针对集团项目组评价合并调整和重分类事项的适当性、完整性和准确性的因素,恰当的有()。A检查集团内部交易、未实现内部交易损益以及集团内部往来余额是否核对一致并抵销B确定重大调整是否得到集团管理层和组成部分管理层的正确计算、处理和授权C评价重大调整是否恰当反映了相关事项和交易D确定重大调整是否有适当的证据支持并得到充分的记录

考题 多选题集团内部事项按照内容分有()A内部存货交易B内部债权债务C内部固定资产交易D内部无形资产交易E其他内部交易

考题 问答题什么是集团公司内部交易事项?一般包括哪些内容?