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审计人员通过询问、观察、检查等方法,可以测试营业外收支业务内部控制制度的设计与遵守情况。


参考答案

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考题 注册会计师通过询问、观察、检查等方法,可以测试营业外收支业务内部控制制度的设计与遵守情况。() 此题为判断题(对,错)。

考题 审计人员在实施内部控制测试时可以采用的方法有( )。A.检查文件资料 B.询问相关人员 C.实地观察 D.分析 E.重新操作

考题 审计人员可以通过一系列的方法来进行内部控制测试,下列各项中,不属于内部控制方法的是:A、重新计算 B、询问 C、重新操作 D、检查

考题 下列关于内部控制的表述中,错误的是( )。 A.内部控制测试不能代替实质性审查 B.内部控制按照其功能不同可分为预防式控制和察觉式控制 C.任何审计项目都必须进行内部控制测试 D.审计人员可以通过检查、询问、观察、重新操作等方法来测试内部控制是否得到有效执行

考题 (2013年)审计人员运用如下审计方法对销售与收款循环内部控制执行的有效性进行了测试: ①检查销售与收款循环中的凭证和记录; ②观察销售与收款业务执行情况; ③向有关人员询问销售与收款业务情况; ④对营业收入的真实性进行 分析。 “资料 2”所述的审计人员对销售与收款循环内部控制进行有效性测试时采用的方法中,正确的有( )。 A.① B.② C.③ D.④

考题 审计人员在对被审计单位的内部控制进行调查了解时,通常采用的方法包括( )。A.分析 B.检查管理制度 C.询问有关人员 D.观察业务活动 E.检查文件记录

考题 内部审计人员可以采用()、询问、函证、计算、分析性复核等方法获取审计证据。A、审核B、观察C、监盘D、审讯

考题 为了获得内部控制的有关证据,内部审计人员可以选择的审计方法包括()。A、函证B、观察C、询问D、分析性复核

考题 根据《内部控制审计指引》,注册会计师在测试控制设计与运行的有效性时,应当综合运用的审计方法有()。A、询问适当人员B、观察经营活动C、检查相关文件D、穿行测试E、重新执行

考题 审计人员在实施内部控制测试时可以采用的方法有()。A、检查文件资料B、询问相关人员C、实地观察D、分析E、重新操作

考题 审计人员在对被审计单位的内部控制进行调查了解时,通常采用的方法包括()。A、分析B、检查管理制度C、询问有关人员D、观察业务活动E、检查文件记录

考题 内部审计人员可以运用审核、()和分析性复核等方法,获取充分、相关、可靠的审计证据,以支持审计结论和建议。A、观察B、询问C、函证D、侦察

考题 内部审计人员可以运用审核、观察、询问、函证和分析性复核等方法,获取充分、相关、可靠的审计证据,以支持()。A、审计通知书B、审计计划C、审计结论D、审计建议

考题 审计计划阶段,注册会计师可以采用以下方法了解被审计单位的基本情况()。A、查阅以往审计资料和行业资料B、了解内部控制和符合性测试C、观察被审计单位经营场所和设施D、询问内部审计人员和管理当局E、了解业务类型和产品

考题 对于符合性测试,内部审计人员可以选择的审计方法包括()。A、追踪B、观察C、实验D、分析性复核

考题 内部审计人员根据审计目的,有意识地通过直接接触、询问审计对象或现场观察等手段获得审计对象事实材料的方法是()。A、审核B、观察C、监盘D、调查

考题 内部审计人员可以运用审核、()等方法,获取充分、相关、可靠的审计证据,以支持审计结论和建议。A、观察B、询问C、函证D、分析性复核

考题 单选题内部审计人员根据审计目的,有意识地通过直接接触、询问审计对象或现场观察等手段获得审计对象事实材料的方法是()。A 审核B 观察C 监盘D 调查

考题 多选题内部审计人员可以采用()、询问、函证、计算、分析性复核等方法获取审计证据。A审核B观察C监盘D审讯

考题 单选题只能用来测试内部控制执行有效性的审计方法是:A 重新操作B 检查C 询问D 观察

考题 多选题审计人员在对被审计单位的内部控制进行调查了解时,通常采用的方法包括()。A分析B检查管理制度C询问有关人员D观察业务活动E检查文件记录

考题 判断题审计人员通过询问、观察、检查等方法,可以测试营业外收支业务内部控制制度的设计与遵守情况。A 对B 错

考题 多选题内部审计人员可以运用审核、()和分析性复核等方法,获取充分、相关、可靠的审计证据,以支持审计结论和建议。A观察B询问C函证D侦察

考题 多选题审计计划阶段,注册会计师可以采用以下方法了解被审计单位的基本情况()。A查阅以往审计资料和行业资料B了解内部控制和符合性测试C观察被审计单位经营场所和设施D询问内部审计人员和管理当局E了解业务类型和产品

考题 多选题审计人员在实施内部控制测试时可以采用的方法有()。A检查文件资料B询问相关人员C实地观察D分析E重新操作

考题 多选题内部审计人员可以运用审核、观察、询问、函证和分析性复核等方法,获取充分、相关、可靠的审计证据,以支持()。A审计通知书B审计计划C审计结论D审计建议

考题 多选题内部审计人员可以运用审核、()等方法,获取充分、相关、可靠的审计证据,以支持审计结论和建议。A观察B询问C函证D分析性复核