天津税务师职业资格考试注册须知

发布时间:2019-07-24


想要参加税务师职业资格考试,首先要在进入全国税务师职业资格考试网上报名系统注册用户名,那么2019年天津税务师职业资格考试报名注册须知大家是否了解呢,51题库考试学习网搜集整理详情如下:

注册须知

填写注册信息,请注意看注册须知:

 

温馨提示:

1.注册前请您仔细阅读用户服务协议的相关条款,并完全同意条款中的相关内容。

2.报考税务师职业资格考试的人员,必须先进行注册,注册后才能进行报名操作。

3.仔细检查自己的注册信息(姓名、身份证号等),注册成功后,用户名姓名证件类型证件号码不能修改,请认真填写,并和本人相符。该信息将引用到报名信息中,手机和邮箱将作为报考人员接收相关考试信息的工具,请务必保证身份证号、姓名、手机和邮箱信息完整、准确。

4.相同的身份证号和姓名只允许注册一次,请勿重复注册。

5.用户名和密码要妥善保管,如密码丢失,可使用系统提供方式找回密码。用户和密码如被他人盗用责任自负。



下面小编为大家准备了 税务师职业资格 的相关考题,供大家学习参考。

市区某百货公司为增值税一般纳税人,经营日用百货、家用电器、珠宝首饰等商品。2018年12月发生相关业务如下:
( 1)采购部财务资料显示:购进空调、 热水器取得增值税专用发票、注明进项税额190.6万元;支付给汽车修配厂(小规模纳税人)修车费,取得税务机关代开的增值税专用发票,注明不含税价款5.4万元;本月购进商品取得公路运输增值税专用发票,注明运费65万元,支付装卸费取得增值税专用发票,注明金额15万元。
(2)珠宝部财务资料显示:销售金银首饰取得收入42万元,其中含采用“以旧换新”方式销售金银首饰实际取得的收入12.6万元,该批首饰市场价格为18.6万元,旧首饰作价6万元;销售玉石首饰取得收人49.7万元;由于欠供货商货款,经协商,百货公司以金银首饰抵偿所欠债务,该批金银首饰平均售价为21万元,最高售价22.5万元。(以上收入均为含税收入)
(3)家电部财务资料显示:销售空调2400台,销售热水器3800台,销售空调和热水器同时负责运输,运输收入与货款合并收取,取得的收入见下表:

(4)假定百货公司销售不含税金额1000元/件的服装,其不含税购进价为700元(购进时取得了增值税专用发票),百货公司有两种销售方案可供选择。方案-:采取商业折扣方式销售,给购买方打八折,并能为其开具增值税专用发票,折扣额在“金额栏”中注明;方案二:采取平销返利方式销售,按200元/件支付购货方返利,可以开具增值税红字专用发票。(金银首饰零售环节消费税税率为5%)
根据上述资料,回答下列问题:
针对业务(1),该百货公司准予抵扣的进项税额为()万元。

A.198.16.
B.198.81
C.195.26
D.180.26
答案:A
解析:
增值税的计算该百货公司准予抵扣的进项税额= 190.6+5.4 x 3%+65 x 10%+15x 6%=198.16 (万元)

诉讼时效期间与除斥期间是民法上两项权利行使的限制期间,下列关于二者区别的说法中,正确的是(  )。

A.诉讼时效期间届满则实体权利消灭,除斥期间届满则胜诉权消灭
B.诉讼时效期间为不变期间,除斥期间为可变期间
C.诉讼时效期间适用于请求权,除斥期间适用于形成权
D.除斥期间适用中断、中止、延长,诉讼时效期间并不适用
答案:C
解析:
(1)选项A:诉讼时效期间届满则“胜诉权”消灭,除斥期间届满则“实体权利”消灭;(2)选项B:诉讼时效期间为“可变期间”,除斥期间为“不可变期间”;(3)选项D:诉讼时效期间适用中断、中止、延长,除斥期间为不变期间。

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共用题干
某省地方税务局拟确定一家服务业、娱乐业、文化体育业专用发票印制企业。甲公司、乙公司均向该省地方税务局提出了印制发票许可的申请。省地方税务局最后决定批准甲公司的申请。甲公司的申请被批准一个月后,乙公司得知此事。乙公司认为(1)甲公司不具备规定的印制专用发票的技术条件;(2)省地方税务局具体承办许可的人员滥用职权;(3)省地方税务局批准甲公司申请的决定侵犯了自己的公平竞争权。乙公司决定向法院起诉。

根据《行政许可法》,本案甲公司、乙公司申请许可,行政许可机关应当将( )在办公场所公示
A、全部申请材料目录
B、申请柱格式文本收费标准
C、行政许可办理人员的权限
D、行政许可的数量、程序和期限
E、行政许可的事项、依据和条件
答案:A,D,E
解析:

下列有关营业税改征增值税试点会计处理的表述中,正确的有( ) 。

A.企业发生的技术维护费应按规定抵减增值税应纳税额时,贷记“管理费用”等科目
B.增值税一般纳税人购买增值税税控系统专用设备支付的费用允许在“应交税费一应交增值税(已交税金)”科目直接全额抵减
C.“应交税费一增值税留抵税额”科目期末余额应在资产负债表中作为资产项目列示
D.因营业税改征增值税后实际税负增加而取得的财政扶持资金应计人“资本公积”科目
E.增值税小规模纳税人购入增值税税控系统专用设备按规定抵减增值税应纳税额时,应贷记“管理费用”科目
答案:A,C,E
解析:
选项B,增值税一-般纳税人初次购买增值税税控系统专用设备支付的费用允许在增值税应纳税额中全额抵减的,应在“应交税费一应交增值税” 科目下增设“减免税款”专栏,用于记录该企业按规定抵减的增值税应纳税额;选项C,“应交税费一 增 值税留抵税额”科目期末余额应根据其流动性在资产负债表中的“其他流动资产”或“其他非流动资产”项目列示,选项D,试点纳税人在新老税制转换期间因实际税负增加而向财税部门]申请取得财政扶持资金的,期末有确凿证据表明企业能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时,按应收的金额,借记“其他应收款”等科目,贷记“其他收益”科目,按实际收到的金额,借记“银行存款”等科目,贷记“其他应收款”等科目。


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