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单选题
某管理会计师正在负责确认其公司面临的所有风险。以下哪一项方法最合适?()
A

流程再造

B

公司评估研讨会

C

内部审计

D

客户调查


参考答案

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考题 C注册会计师负责对丙公司20X 8年度财务报表进行审计。在识别、评估和应对特别风险时,C注册会计师遇到下列事项,请代为做出正确的专业判断。在确定特别风险时,C注册会计师的下列做法正确的有( )。A.直接假定丙公司收入确认存在特别风险B.将丙公司管理层舞弊导致的重大错报风险确定为特别风险C.直接假定丙公司存货存在特别风险D.将丙公司管理层凌驾于控制之上的风险确定为特别风险

考题 以下那一项不属于高技术风险企业面临的主观风险:() A、决策风险B、政策风险C、技术风险D、管理风险

考题 以下哪一项无助于减少人们所面临的风险()。 A.购买保险B.把其有价证券组合多元化C.在其有价证券组合之内提高收益率D.以上所有各项都有助于减少风险

考题 以下哪一项不属于高技术风险企业面临的主观风险:() A、决策风险B、政策风险C、技术风险D、管理风险

考题 A注册会计师正在准备对甲公司的财务业绩衡量与评价体系实施风险评估程序,A注册会计师实施该项风险评估程序的目标是( )。 A.考虑管理层是否面临实现某些关键财务业绩指标的压力 B.考虑治理层是否对管理层实施了有效的监管 C.考虑管理层是否进行了有效的风险管理活动 D.考虑管理层提供的信息是否可靠

考题 ABC会计师事务所的A注册会计师近来完成了以下三家企业的验资业务。该会计师事务所的业务部门负责人正在对相关的验资工作底稿进行复核。对于复核中发现的下列问题,请代为做出正确的判断。甲公司申请取得一项土地使用权,已缴纳土地出让金1000万元,并拟以此土地使用权与他人合资成立有限责任公司。根据向国土资源管理部门汇款的凭证、国有土地出让合同、股东出资确认函、国土资源管理部门收到款项的确认函及在3个月内向新设公司直接核发土地使用权证的承诺函,A注册会计师在对该新设公司验资时确认甲公司以土地使用权方式出资。( )A.正确B.错误

考题 从含义上看,( )属于最广义的风险管理范围,其包含经济单位可能面临的所有风险。

考题 共用题干 C注册会计师负责对丙公司20×8年度财务报表进行审计。在识别、评估和应对特别风险时,C注册会计师遇到下列事项,请代为作出正确的专业判断。在确定特别风险时,C注册会计师的下列做法正确的有()。A:直接假定丙公司收入确认存在特别风险B:将丙公司管理层舞弊导致的重大错报风险确定为特别风险C:直接假定丙公司存货存在特别风险D:将丙公司管理层凌驾于控制之上的风险确定为特别风险

考题 下列有关收入确认的说法中,错误的是( )。A、注册会计师在识别和评估与收入确认相关的重大错报风险时,应当考虑假定收入确认存在舞弊风险 B、假定收入确认存在舞弊风险,意味着注册会计师应当将与收入确认相关的所有认定都假定为存在舞弊风险 C、被审计单位不同,管理层实施舞弊的动机或压力不同,其舞弊风险所涉及的具体认定也不同,注册会计师需要作出具体分析 D、如果管理层难以实现预期的利润目标,则收入的发生认定存在舞弊风险的可能性较大,而完整性认定则通常不存在舞弊风险

考题 在风险跟踪工作中,关于风险清单的描述,正确的是()。A. 风险清单指明了服务在任何时候面临的最大风险,风险管理负责人应经常维护这张清单,直到服务结束前对其不断更新 B. 风险清单指明了服务在任何时候面临的所有风险,风险管理负责人应该常维护这张清单,直到服务结束前对其不断更新 C. 风险清单指明了服务在任何时候面临的最大风险,项目管理负责人应该常维护这张清单,直到服务结束前对其不断更新 D. 风险清单指明了服务在任何时候面临的所有风险,项目管理负责人应该常维护这张清单,直到服务结束前对其不断更新

考题 在信息系统安全方面,以下哪一项是高层管理员的主要职责?A.评估风险 B.分配系统访问权 C.确认数据所有权 D.对员工进行安全教育

考题 甲公司内部控制评价工作组检查发现,所有风险信息均经由总经理向董事会报告。建议确认为控制缺陷并加以整改,风险管理部门负责人表示,风险管理部门对总经理负责,符合公司组织结构、岗位职责与授权分工的规定,不应认定为控制缺陷。

考题 以下哪一项无助于减少人们所面临的风险()A、购买保险B、把其有加证券组合多元化C、在其有价证券组合之内提高收益率D、以上所有各项都有助于减少风险

考题 业务条线部门的操作风险管理职责不包括以下哪一项()。A、推动本条线的操作风险管理实施B、指导支行进行实施C、管理控制本条线所面临的风险D、制定操作风险管理制度

考题 根据《设备与过程管理程序》,以下哪一项不是应考虑是否适用的认证/确认活动()A、设备认证B、工艺流程确认C、方法确认D、原材料确认

考题 在信息系统安全方面,以下哪一项是高层管理员的主要职责?()A、评估风险。B、分配系统访问权。C、确认数据所有权。D、对雇员进行安全教育。

考题 以下关于寿险公司风险管理的说法中,错误的是()。A、公司董事会是公司全面风险管理的最高决策机构,对全面风险管理工作的有效性负责B、公司应任命首席风险官或指定一名高管负责全面风险管理工作,首席风险官或负责全面风险管理工作的高管不得同时负责销售与投资管理C、公司应设立风险管理部门,在首席风险官的领导下开展风险管理的日常工作D、公司无需向中国保监会报告其公司已发生或预测即将发生的重大风险事件

考题 某管理会计师正在负责确认其公司面临的所有风险。以下哪一项方法最合适?()A、流程再造B、公司评估研讨会C、内部审计D、客户调查

考题 多选题以下关于另类子公司合规及风险管理负责人的说法中正确的是(  )。A另类子公司应当指定总经理担任合规及风险管理负责人B合规及风险管理负责人应当由证券公司推荐C合规及风险管理负责人向证券公司合规、风险管理负责人报告并由其考核D合规及风险管理负责人不得兼任与其合规或风险管理职责相冲突的职务

考题 单选题以下哪一项不是杜邦公司的安全哲学()。A 安全部门承担企业的所有安全职责B 所有的伤害和职业病都是可以预防的C 任何人都有责任对自己和周围工友的安全负责D 管理人员对其所辖机构的安全负责

考题 多选题甲公司是一家上市公司,其管理者正在梳理公司可能面临的财务风险,在讨论过程中,以下说法正确的是( )。A总经理认为,财务部应该负责采用有效的方法,杜绝财务风险发生B销售经理认为,公司多采用赊销方式销售,产品从销售到收回的过程存在资金回收的财务风险C财务经理认为,公司当前资产负债率过高,主要财务风险来自债务的到期还本付息压力D项目经理认为,目前拟上马的一个新项目,是否能够达到预期收益效果未知,可能影响企业盈利水平,也存在财务风险

考题 单选题某内部审计师正根据《专业实务框架》,评估机构风险管理程序的充分性。该内部审计师应该:()A 寻求有关方面关于风险管理程序的关键目标正在得到实现的保证。B 承认所有机构为管理风险而应用的技术是大同小异的。C 确定并接受机构所面临的风险程序。D 在处理风险管理程序的评估工作时采用与计划审计业务时应用的风险分析完全相同的方式方法。

考题 单选题针对特别风险控制,注册会计师的以下做法中,错误的是()。A 如果拟信赖旨在减轻特别风险的控制,注册会计师应当每年测试其控制运行的有效性B 如果拟信赖旨在减轻特别风险的控制,且相关控制自上次测试后未发生变化,注册会计师每三年至少测试一次C 注册会计师了解特别风险的相关控制时,应当评价其设计是否有效并确认其是否正在运行D 注册会计师了解特别风险的相关控制时,应当在确定相关控制在设计有效的情况下,同时确认其是否得到执行

考题 单选题A注册会计师负责审计甲公司2012年财务报表。在确定特别风险时,下列做法不正确的是(  )。A 直接假定甲公司收入确认存在特别风险B 将甲公司管理层舞弊导致的重大错报风险确定为特别风险C 直接假定甲公司存货存在特别风险D 将甲公司管理层凌驾于控制之上的风险确定为特别风险

考题 单选题某管理会计师正在负责确认其公司面临的所有风险。以下哪一项方法最合适?()A 流程再造B 公司评估研讨会C 内部审计D 客户调查

考题 单选题在信息系统安全方面,以下哪一项是高层管理员的主要职责?()A 评估风险。B 分配系统访问权。C 确认数据所有权。D 对雇员进行安全教育。

考题 多选题以下关于合规及风险管理负责人的说法中,正确的是(  )。A私募基金子公司及下设基金管理机构应当指定董事担任合规及风险管理负责人B合规及风险管理负责人应当由私募基金子公司推荐C合规及风险管理负责人向证券公司合规、风险管理负责人报告并由其考核D合规及风险管理负责人不得兼任与其合规或风险管理职责相冲突的职务

考题 单选题业务条线部门的操作风险管理职责不包括以下哪一项()。A 推动本条线的操作风险管理实施B 指导支行进行实施C 管理控制本条线所面临的风险D 制定操作风险管理制度